為提高利君集團公司審計、財務人員的理論水平和業(yè)務能力,9月22日下午,利君集團公司召開審計工作培訓會。公司黨委副書記、總經理張亞濱,中層干部、財務會計部、審計部全員,下屬子公司全體財務人員和審計聯(lián)絡員共30余人參加了此次培訓。利君集團公司黨委委員、董事、財務總監(jiān)杜昌主持培訓會。
本次培訓特邀到中陜核工業(yè)集團公司審計部部長皮紅芳,分別從審計工作依據(jù)、審計工作程序、審計工作方法等五方面,深入詳盡的進行了講解。
在培訓過程中,與會人員認真聽講、積極思考,大家也結合自身工作實際,就如何更好地開展審計工作、提高審計質量、促進財務核算規(guī)范性等問題通過問答方式進行了深入交流、探討。
張亞濱強調,內部審計是風險管理的方法之一,是風險管理體系的關鍵環(huán)節(jié),在識別和防范可能的風險起著重要作用。本次培訓對審計工作全過程進行了全面系統(tǒng)的講解,參加培訓的人員要以此為契機,將理論知識融入實際工作中,提高財務規(guī)范水平,把好風險防范關,更好地服務于公司的高質量發(fā)展。